目 录
第一部分常德市公安局柳叶湖分局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
常德市公安局柳叶湖分局单位概况
一、部门职责
(一)贯彻执行上级有关公安工作的方针、政策和法律、法规,监督、检查全区公安工作。
(二)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策;防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。
(三)组织、实施案件侦查工作,处置重大刑事犯罪案件(事件)、危害国家安全犯罪案件。
(四)依法查处危害社会治安秩序的行为;依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作;协调处置治安事故和骚乱。
(五)依法管理国籍;负责出境、入境和外国人在境内拘留、旅行的有关管理工作;查处涉外案件。
(六)负责国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
(七)负责公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。
(八)负责来辖区党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。
(九)组织、开展禁毒、缉毒工作;承担本区禁毒委员会办公室的日常工作。
(十)承担公安信息技术、刑事技术、指挥系统等建设。
(十一)负责全区公安队伍建设和思想政治工作;负责组织、承办人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作;负责全区公安民警的警衔和警察证件管理;按规定呈报公安机构和管理干部。
(十二)指导、督促、检查全区公安机关的执法活动;按规定权限实施对干部的监督;协助有关部门查处公安队伍违纪案件。
(十三)负责对恐怖活动的防范、侦查工作。
(十四)承办柳叶湖旅游度假区党工委、管委会和市公安局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。根据市委编办核定,本单位内设科室10个,所属事业单位0个,全部纳入2022年度部门决算编制范围。
内设科室分别是:指挥中心、刑侦大队、治安大队、政工监督室、白鹤派出所、七里桥派出所、泉水桥派出所、柳叶湖派出所、法制大队、旅游警察大队。
所属事业单位分别是:无。
(二)决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位无所属二、三级预算单位,故2022年部门决算编制范围的为常德市公安局柳叶湖分局单位本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
部门:常德市公安局柳叶湖分局 | 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,775.71 | 一、一般公共服务支出 | 14 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | |||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | 2721.38 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | |||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | |||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | |||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 104.19 | ||
9 | 九、住房保障支出 | 22 | 12.6 | |||
本年收入合计 | 10 | 1775.71 | 本年支出合计 | 23 | 2838.17 | |
使用非财政拨款结余 | 11 | 结余分配 | 24 | |||
年初结转和结余 | 12 | 1062.46 | 年末结转和结余 | 25 | ||
总计 | 13 | 2838.17 | 总计 | 26 | 2838.17 | |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 3.本表数据来源于部门决算报表Z01收入支出决算总表。 | ||||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门: | 常德市公安局柳叶湖分局 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1775.71 | 1775.71 | ||||||||
204 | 公共安全支出 | 1658.92 | 1658.92 | |||||||
20402 | 公安 | 1653.92 | 1653.92 | |||||||
2040201 | 行政运行 | 164.58 | 164.58 | |||||||
2040220 | 执法办案 | 289.20 | 289.20 | |||||||
2040299 | 其他公安支出 | 1200.14 | 1200.14 | |||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||
2049999 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 104.19 | 104.19 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.20 | 94.20 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 25.27 | 25.27 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.93 | 68.93 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 12.6 | 12.6 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 12.6 | 12.6 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 12.6 | 12.6 | |||||||
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况,细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z03收入决算表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:常德市公安局柳叶湖分局 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 2838.17 | 1415.24 | 1422.94 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 2721.38 | 1298.45 | 1422.94 | |||||
20402 | 公安 | 2716.38 | 1298.45 | 1417.94 | |||||
2040201 | 行政运行 | 1001.32 | 996.06 | 5.26 | |||||
2040220 | 执法办案 | 289.20 | 289.20 | ||||||
2040299 | 其他公安支出 | 1425.86 | 302.39 | 1123.47 | |||||
20499 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2049999 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 104.19 | 104.19 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.20 | 94.20 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 25.27 | 25.27 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.93 | 68.93 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 12.6 | 12.6 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 12.6 | 12.6 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 12.6 | 12.6 | ||||||
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况,细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z04支出决算表。 | |||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:常德市公安局柳叶湖分局 | 单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1775.71 | 一、一般公共服务支出 | 17 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 18 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 19 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 20 | 2721.38 | 2721.38 | ||||
5 | 五、教育支出 | 21 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 22 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 104.19 | 104.19 | ||||
9 | …… | 23 | ||||||
10 | 十九、住房保障支出 | 24 | 12.6 | 12.6 | ||||
本年收入合计 | 11 | 1775.71 | 本年支出合计 | 25 | 2838.17 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 12 | 1062.46 | 年末财政拨款结转和结余 | 26 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 13 | 1062.46 | 27 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 14 | 28 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 15 | 29 | ||||||
总计 | 16 | 2838.17 | 总计 | 30 | 2838.17 | |||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本表数据来源于部门决算报表Z01_1财政拨款收入支出决算总表。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:常德市公安局柳叶湖分局 单位:万元
项 目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 2838.17 | 1415.24 | 1422.94 | ||
204 | 公共安全支出 | 2721.38 | 1298.45 | 1422.94 | |
20402 | 公安 | 2716.38 | 1298.45 | 1417.94 | |
2040201 | 行政运行 | 1001.32 | 996.06 | 5.26 | |
2040220 | 执法办案 | 289.20 | 289.20 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 1425.86 | 302.39 | 1123.47 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 104.19 | 104.19 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.20 | 94.20 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 25.27 | 25.27 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.93 | 68.93 | ||
221 | 住房保障支出 | 12.60 | 12.60 | ||
22102 | 住房改革支出 | 12.60 | 12.60 | ||
2210201 | 住房公积金 | 12.60 | 12.60 | ||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况,细化公开到功能分类项级科目 2.本表数据来源于部门决算报表Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表。 | |||||
公开06表 部门: 常德市公安局柳叶湖分局 单位:万元 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1194.38 | 302 | 商品和服务支出 | 179.49 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 403.98 | 30201 | 办公费 | 14.01 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 183.15 | 30202 | 印刷费 | 5.71 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 358.35 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.95 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 14.86 | 30205 | 水费 | 4.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.93 | 30206 | 电费 | 14.94 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 4.34 | 30207 | 邮电费 | 3.91 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.15 | 30208 | 取暖费 | 2.00 | 31006 | 大型修缮 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 20.50 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.80 | 30211 | 差旅费 | 11.00 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 115.46 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 14.02 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 9.42 | 30214 | 租赁费 | 0.16 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 41.36 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.60 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 0.48 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||
30305 | 生活补助 | 14.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 5.14 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 14.00 | 30229 | 福利费 | 10.94 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 24.68 | 39999 | 其他支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 11.27 | 30239 | 其他交通费用 | 36.82 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.10 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 10.59 | ||||||
人员经费合计 | 1235.75 | 公用经费合计 | 179.49 | |||||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本表数据来源于部门决算报表Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:常德市公安局柳叶湖分局 单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
36.8 | 36.00 | 36.00 | 0.60 | 36.60 | 77.45 | 35.58 | 41.87 | 0 | |||
注:1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;
决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:常德市公安局柳叶湖分局单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金收入安排的支出,故本表无数据。 | |||||||
注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况,细化公开到功能分类项级科目。
2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
公开09表 | |||||||||
部门:常德市公安局柳叶湖分局 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年支出 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||
合计 | 本单位没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算收入安排的支出,故本表无数据。 | ||||||||
注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况,细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z12国有资本经营预算财政拨款支出决算表。 | |||||||||
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计2838.17万元。与上年相比,减少576.93万元,减少16.89%,主要是因为区级财政资金减少。支出总计2838.17万元。与上年相比,减少576.93万元,减少16.89%,主要是因为区级财政资金减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1775.71万元,其中:财政拨款收入1775.71万元,占62.57%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1062.46万元,占37.43%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2838.17万元,其中:基本支出1415.24万元,占49.86%;项目支出1422.94万元,占50.14%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计2838.17万元,与上年相比,增加646.13万元,增长29.48%,主要是因为人员经费增加。财政拨款支出总计2838.17万元。与上年相比,增加646.13万元,减少29.48%,主要是因为人员经费支出增加等因素。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2838.17万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加747.51万元,增长35.75%,主要是因为人员经费支出增加等因素。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2838.17万元,主要用于以下方面:公共安全支出2721.38万元,占95.89%;社会保障和就业支出104.19万元,占3.67%;住房保障支出12.60万元,占0.44%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1401.85万元,支出决算数为2838.17万元,完成年初预算的202.46%,其中:
1、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。
年初预算为944.52万元,支出决算为1001.32万元,完成年初预算的106.01%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费和公用经费的增加。
2、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。
年初预算为247.5万元,支出决算为289.20万元,完成年初预算的116.85%,决算数大于年初预算数的主要原因是:保障正常运行费用的增加。
3、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。
年初预算为51.00万元,支出决算为1425.86万元,完成年初预算的2795.80%,决算数大于年初预算数的主要原因是:辅警经费和其他经费的增加。
4、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的%(由于年初预算数为0,无法计算比列),决算数大于年初预算数的主要原因是:公共经费支出。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。
年初预算为0万元,支出决算为25.27万元,完成年初预算的%(由于年初预算数为0,无法计算比列),决算数大于年初预算数的主要原因是:发放的提前退休人员工资、退休人员绩效、奖金等。
6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为75.35万元,支出决算为68.93万元,完成年初预算的91.48%,决算数小于年初预算数的主要原因是:3名在职人员按龄退休。
7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。
年初预算为4.83万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的207.04%,决算数大于年初预算数的主要原因是:在职人员保险缴费基数的调整。
8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为78.65万元,支出决算为12.6万元,完成年初预算的16.02%,决算数大于年初预算数的主要原因是:相关费用的减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1415.24万元,其中:人员经费1235.75万元,占基本支出的87.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费179.49万元,占基本支出的12.68%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费支出决算总体情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36.6万元,支出决算为77.45万元,完成预算的211.61%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年决算数持平。
公务接待费支出预算为0.6万元,支出决算为0元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待管理办法,与上年相比减少0.19万元,减少100%,减少的主要原因是严格执行公务接待管理办法。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为35.58万元,完成预算的%(由于年初预算数为0,无法计算比列),与上年相比增加35.58万元,增加100%,增加的主要原因是省公安厅统一下文购买一所一车公务车4台。
公务用车运行维护费支出预算为36万元,支出决算为41.87万元,完成预算的116.31%,决算数大于预算数的主要原因是巡逻、维稳力度增强及新购置4台公务车产生的运行费。与上年相比减少6.01万元,减少12.55%,减少的主要原因是严格控制公务用车运行维护费。
(二)“三公”经费支出决算具体情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务用车购置费及运行维护费支出决算77.45万元,占100%。其中:
1.因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:
无此项经费支出。
2.公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为77.45万元,其中:公务用车购置费35.58万元,主要是用于购置省公安厅统一下文购买一所一车公务车4台。公务用车运行维护费47.88万元,主要是油费、保险费、过桥过路费、维修(保养)费支出,截止2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度本单位无国有资本经营预算收支。
十、机关运行经费支出说明
2022年度本单位机关运行经费支出179.49万元,比年初预算数减少30.56 万元,降低14.55%,主要原因是:机关开支节约。
十一、一般性支出情况说明
2022年度本单位开支会议费0万元;开支培训费1.62万元,用于开展警衔晋升培训,培训人数9人,内容为2022年度警衔晋升暨“全警实战大练兵”培训,2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。
十二、政府采购支出说明
2022年度本单位政府采购支出总额139.92万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出125.38万元、政府采购服务支出14.54万元。授予中小企业合同金额139.92万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额14.54万元,占授予中小企业合同金额的10.39%;货物采购授予中小企业合同金额0元,占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额125.38万元,占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额14.54万元,占服务支出金额的100%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本单位共有车辆17辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆、应急保障用车辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十四、2022年度预算绩效情况说明
(1)绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对本单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出2838.17万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,基本达到了绩效目标,保障了公安相关业务的正常开展,详见第五部分附件。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。
无部门决算中项目绩效自评。
(3)部门评价项目绩效评价结果。
无部门评价项目。
第四部分
名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门、单位基本情况
(一)机构、人员构成
常德市公安局柳叶湖分局位于柳叶大道8号,成立于2002年2月,是由市、区两级财政全额拨款的正科级单位,为常德市公安局派出机构。内设指挥中心、刑侦大队、治安大队、政工监督室、白鹤派出所、七里桥派出所、泉水桥派出所、柳叶湖派出所、法制大队、旅游警察大队等10个职能科室,无所属事业单位。分局编制52人,实际在职51人,退休人员7人,另有警务辅助人员150人,临聘人员12人。
(二)单位主要职责
1、贯彻执行上级有关公安工作的方针、政策和法律、法规,监督、检查全区公安工作。
2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策;防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。
3、组织、实施案件侦查工作,处置重大刑事犯罪案件(事件)、危害国家安全犯罪案件。
4、依法查处危害社会治安秩序的行为;依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作;协调处置治安事故和骚乱。
5、依法管理国籍;负责出境、入境和外国人在境内拘留、旅行的有关管理工作;查处涉外案件。
6、指导全区消防工作,实行消防监督。
7、负责国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
8、负责网络的安全保卫工作。
9、负责公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。
10、负责来辖区党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。
11、组织、开展禁毒、缉毒工作;承担本区禁毒委员会办公室的日常工作。
12承担公安信息技术、刑事技术、指挥系统等建设。
13负责公安装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作;负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用情况。
14、负责全区公安队伍建设和思想政治工作;负责组织、承办人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作;负责全区公安民警的警衔和警察证件管理;按规定呈报公安机构和管理干部。
15、指导、督促、检查全区公安机关的执法活动;按规定权限实施对干部的监督;协助有关部门查处公安队伍违纪案件。
16、负责对恐怖活动的防范、侦查工作。
17、承办柳叶湖旅游度假区党工委、管委会和市公安局交办的其他事项。
二、部门财务情况
(一)部门整体支出情况
柳叶湖公安分局账面反映,2022年度收入总计2838.17万元,财政拨款收入2838.17万元,,支出总计2838.17万元,均为基本支出和项目支出。2022年度账面结余0万元。
2022年度基本支出主要包括:人员经费支出1235.75万元;日常公用经费额支出179.49万元。
2022年度项目支出包括:行政事业类项目支出1422.94万元。
(二)部门预算收支决算情况
2022年度预算、决算、结余对比情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目 | 预算金额 | 决算金额 | 执行差异 (预算-决算) | |||
年初预算 | 上年结转 | 本年追加 | 预算可用指标 | |||
基本支出 | 1350.85 | 1415.24 | 0.00 | |||
项目支出 | 51.00 | 1062.46 | 1422.94 | |||
合计 | 1401.85 | 1062.46 | 2838.17 | |||
(三)“三公经费”支出使用和管理情况
1、“三公经费”支出使用情况
2022年度“三公”经费开支情况表 |
单位:万元 |
项 目 | 2021年决算金额 | 2022年决算金额 | 增减情况(2022-2021) |
公务接待费 | 0.19 | 0 | -0.19 |
公车运行维护费 | 47.89 | 77.45 | 29.56 |
因公出国出境费用 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 48.08 | 77.45 | 29.37 |
2、三公经费”管理情况
①公务接待管理。严格执行中央、省、市关于党政机关国内公务接待管理规定,严禁超标准、超范围接待。
②公务用车运行管理。严格按照公务用车条例,对执勤执法车辆严格管理,杜绝公车私用、汽油费开支不合理情况。
③ 因公出国(境)管理。杜绝以各种名义公款出国(境)旅游的情况。
三、部门绩效目标
(一)部门绩效总目标
把维护政治安全放在工作首位,以高质量发展推进公安工作现代化为工作主线,落实“四个大抓”警务战略深入开展新时代县域警务。管好用好公安转移支付资金,充分发挥经费使用效益,加大对基层所队的经费投入,切实解决基层一线实战部门经费供需矛盾,提高经费保障水平。
(二)2022年度部门绩效目标
1.全年打击涉枪涉爆涉危行政案件8起,收缴枪支5把,行政处罚单位2家;
2.查获吸毒人员5人,制毒行政案件查处数2起;
3.全年共摸排核查涉黑线索7条,办结7条;
4.严历打击非法捕捞专项行动8起;
5.全年共办理涉黄赌博刑事案件2起,刑拘涉黄赌博人员7人;
6.成立专班对非吸案进行侦办,确定非吸金额达4亿元,涉及人数两千余人,经济犯罪(含知识产权)移送起诉完成10人,追逃工作完成7人;
7.完成非税收入上缴427.29万元;
8.累计出动警力2369人次,群防力量752人次,盘查人员1500余次,盘查车辆1200余台次,检查重点场所321家次,排查整改隐患70余处。
9.积极展开反电诈宣传,每周宣讲反电诈知识,发放宣传资料38000余份;摆放展板60余块。立电诈案件74起,破案17起。
10.大力推进一件事一次办,网络办件事项覆盖率达50%,全年总办件量306件。
11.全年排查化解涉企矛盾59起,办理涉企案件17起。
12.全面推进雪亮工程建设,完成建设任务数量78个。
13.全年组织局党组中民组理论学习9次,集中学习50余次,支部书记讲党课9次。
14.开展廉政教育20余次、规范发展党员6人,入党积极分子7人。
15.开展各类练兵活动30余场。
四、绩效评价工作情况
自2022年7月开始进行现场评价,在评价过程中,结合单位实际情况,收集了相关资料,清理了财务会计记录,对柳叶湖公安分局工作进行了现场评价。
五、综合评价结果
按照评分制表,柳叶湖公安分局部门整体支出绩效为“良”,总的来说各项工作推进有序,但基础还需要加强。
六、部门整体支出绩效情况
全面落实了警务实战化建设。贯彻实施了“四个大抓”警务战略按照上级的统一部署和要求,深入、全面、扎实推进了警务实战化建设,进一步提升了分局警务实战水平,为公安工作打下坚实的基础。并不断提高党员和民警思想素质,政策理解水平、工作能力和党性修养。
七、存在的主要问题及原因分析
(一)存在的问题:
1、预算绩效评价工作机制有待进一步完善,由于平时工作中未加强对绩效监控工作的重视,绩效监控工作容易滞后,未形成对绩效目标进行监控的习惯。
2、对已计提完折旧和无法使用的固定资产均未及时报废处理;
(二)原因分析:
1、近几年来,随着形势的不断发展,对公安机关科级化,智能化的要求越来越高,上级公安机关要求建设方面的项目越来越多,有些项目由于无法提前预知,准确预算难度较大。
2、没有制定固定资产管理制度;
八、有关建议
(一)加大统筹调剂力度,用好盘活预算内资金,提高使用有效效益;加强项目绩效管理,提高资金使用效益。细化预算编制工作,进一步提高预算编制的科学性、严谨性、可控性。
(二)要以加强培训为基础,以强化检查为保障,以绩效考核为手段,狠抓规范化管理,提高全局绩效管理水平。
(三)制定单位固定资产管理制度,及时对已计提完折旧和无法使用的固定资产进行报废处理。
单位名称:常德市公安局柳叶湖分局
2023年7月27日