目录
第一部分:2026年单位预算说明
单位 基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、 单位 收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
机关运行经费情况
“三公”经费预算情况
一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分:2026年 单位 预算公开表
第一部分:2026年 单位 预算说明
一、 单位 基本概况
(一)职能职责
常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队简称(简称市交警柳叶湖大队),为正科级行政机构,主要负责柳叶湖旅游度假区等区域的道路交通管理工作。
(二)机构设置
根据市委编办核定,常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队内设科室七个,所属事业单位0个,全部纳入2026年部门预算编制范围。
内设科室分别是 情报指挥中心、执法监管中心、事故预防与处理中心、路面执勤一中队、路面执勤二中队、路面执勤三中队、河街机动中队 。
所属事业单位无。
二、部门预算单位构成
我局无二级预算单位,因此,纳入2026年部门预算编制范围的为 常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队 本级。
三、 单位 收支总体情况
2026年 单位 预算即 常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队 本级预算。 收入包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款 。 支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括市交警柳叶湖大队住房公积金;主要涉及公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出;主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
2026年 常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队 没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出 。
(一)收入预算。 2026年年初收入预算数 688.31 万元,其中,一般公共预算拨款 688.31 万元(经费拨款 590.53 万元,纳入预算管理的非税收入拨款 97.78 万元);政府性基金预算拨款 0 万元。2026年收入预算较上年增加 5.51 万元,增长 0.81 %,主要是经费拨款增加 25.61 万元, 公用经费减少19.86万元,主要原因是人头经费的标准增加 。
(二)支出预算。 2026年年初支出预算数 688.31 万元,其中,基本支出 688.31 万元,项目支出 0 万元。主要包括一般公共服务 0 万元,社会保障和就业支出 92.13 万元,住房保障支出 50.86 万元 , 公共安全支出545.31万元 。2026年支出预算较上年增加 5.51 万元,增长 0.81 %, 主要是人员经费增加25.37万元,公用经费减少19.86万元。主要原因是人头经费的标准增加 。
四、一般公共预算拨款收支情况
2026年一般公共预算拨款收入 688.31 万元,支出包括:一般公共服务 0 万元,占 0 %;社会保障和就业支出 92.13 万元,占 13.39 %;住房保障支出 50.86 万元,占 7.39 % ;公共安全支出 545.31 万元,占79.22%。 2026年一般公共预算拨款规模较上年增加 5.51 万元,增长 0.81 %, 主要是人员经费增加25.37万元,公用经费减少19.86万元。主要原因是人头经费的标准增加。
具体安排情况如下:
(一)基本支出: 常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队 2026年一般公共预算基本支出年初预算数为 688.31 万元,其中:人员经费 566.82 万元, 包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗、其他社会保障缴费、住房公积金 ;公用经费 121.49 万元, 包括:办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、福利费、被装购置费、劳务费、邮电费、物业管理费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出。
(二)项目支出: 常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队 2026年一般公共预算项目支出年初预算数为 0 万元,其中事业运行经费 0 万元。
五、政府性基金预算拨款收支情况
常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)运行经费情况。 2026年 常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队 运行经费预算 121.49 万元,较上年预算减少 19.86 万元,下降 14.05 %。其减少原因为 办案经费、运转类经费减少 。
(二)“三公”经费预算情况。 2026年 常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队 “三公”经费预算数为 40.5 万元,其中:公务接待费 0 万元,因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行费 40.5 万元(公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 40.5 万元)。2026年“三公” 经费预算较上年无变化 。
(三)一般性支出情况。 2026年 常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队 会议费预算 0 万元 ,拟召开 0 等 会议,人数约 0 人次; 培训费预算1万元,拟开展1次培训,人数约3人次,主要内容为警务专项培训;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况。 2026年 常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队 政府采购预算总额 59.27 万元,其中:货物类采购预算 0 万元、工程类采购预算 0 万元、服务类采购预算 59.27 万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况。 截 至2025年12月底, 常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队共有车辆11台,其中:公务车辆0台,行政执法车辆9台,应急专用车辆2台,其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台 。2026年拟报废处置公务用车 0 辆,新增配置公务用车 0 辆 。
(六)预算绩效目标说明。 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为 688.31 万元,其中,基本支出 688.31 万元,项目支出 0 万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1.运行经费: 是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费: 纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2026年部门(单位)预算公开表
注:报表中空表表示本部门(单位)无相关收支情况。